为更好地围绕集团重点任务开展集团财务工作,3月20日下午,财务管理部组织召开了集团2024年一季度财务工作计划会议,集团本部全体财务人员及下属公司财务人员参加会议。
会议首先通报了近期开展的财务自查工作情况。通过“一阶段自查,二阶段抽查”的方式,对二级企业大额资金管理、银行账户管理、财务付款结算等事项的会计档案、签批流程等凭证和资料进行检查,并对发现的问题深挖原因,制定相应的整改措施,推动财务管理工作不断优化和完善。
同时介绍了集团最新财务制度修订情况,主要涉及费用支出、预算管理、资产管理、对外借款和融资担保等。通过对比新旧制度的差异,讲解执行实施需关注的问题,确保新制度贯彻执行。最后对近期开展的主要工作进行了具体要求,包括2023年度决算审计、国资报表、企业所得税汇算清缴以及2024年全面预算工作等。
各单位财务工作人员通过会议对存在的财务问题进行反馈和建议,并以分享总结的形式,提出解决方案,提高了整体工作效率。
财务管理部对集团2024年财务重点工作进行了部署和要求:
一是要紧密围绕前海合作区党工委、集团党委战略部署,为集团重点任务和新项目的开展,做好相应的资金统筹与安排、做好财务支持和保障。
二是要坚决落实高质量发展要求,在企业经营发展中提升全面预算管理水平,回归企业本质,围绕“一利五率”等硬指标,通过加强预算事前控制,严格采购预算审核,加强预算成本的管控力度,将“习惯过紧日子”的要求落到实处,提高成本费用控制能力,实现降本增效。
三是要全面做好资金统筹管理,严格落实资金管理规定,防范资金风险。
四是要持续夯实内控合规体系,健全财务管理制度,要加强内控体系建设,强化制度保障,规范企业运营,确保合法合规。
五是财务人员要融入集团的发展中去,不仅要掌握财会专业知识,也要了解业务知识,不断提升自身素质和能力,准确运用专业知识,做好财务管理工作。
本次会议为集团财务人员提供了明确的工作方向和目标,促使财务人员通过深入贯彻集团重点任务,不断提升自身素质和能力,全力以赴开展财务管理工作,以实现集团财务工作的高效运行和持续发展。